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审计局

 主要职责  

(一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护全县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规;参与制定全县地方性审计、财经方面的规章、规划及年度审计计划;制定审计规章制度并监督执行;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(三)向县长提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果。
(四)依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支,县政府各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2、乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
3、使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况、决算和结算。
5、县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的财务收支及资产、负债和损益状况。
6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金(财物)及其他有关基金、资金的财务收支。
7、国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。
8、上级审计机关授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支。
9、法律、行政法规规定应审计的其他事项。
(五)组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(六)按规定对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人实施经济责任审计。
(七)依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
(八)指导与监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)承办县政府、市审计局交办的其他事项。

根据上述职责,县审计局内设6个职能股室。
(一)办公室;
(二)财政金融审计股;
(三)行政事业审计股;
(四)企业审计股;
(五)固定资产投资审计股;
(六)经济责任审计股。

 办公室电话:0794-7602194;传真:7605050

 领导简介  

 局 长  欧阳敏

 
 相关信息  
 
审计局  2015-07-19
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